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审计主管岗位职责怎么写 审计主管岗位职责及工作内容

时间:2022-01-15 11:45:35

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审计主管岗位职责怎么写 审计主管岗位职责及工作内容

审计主管的岗位职责是指其在公司或组织中承担的具体工作责任和角色。审计主管的岗位职责是负责公司的财务审计和质量控制工作,确保公司或组织的财务状况的合规性和准确性,为公司的经营和发展提供保障和支持。以下是有关于审计主管岗位职责的有关内容,欢迎大家阅读!

审计主管岗位职责1

职责:

1、规划计划类

1、1协助审计经理,参与制定具体审计项目的审计方案;

1、2参与制定年度审计计划;

1、3参与制定年度部门预算。

2、制度建设类

2、1参与制订公司内部有关审计监督的规章制度;

2、2参与建立及完善公司的`审计体系,参与制定相关制度,使公司审计工作规范化、科学化。

3、日常管理类

3、1在审计经理带领下,根据审计项目方案,进行现场审计;

3、2编订完整可信的审计底稿,实施充分必要的审计程序,根据审计计划规定的审计分工,完成审计工作;

3、3编制审计报告初稿,经审计经理复核后,提交审计部长审阅;

3、4跟踪和落实审计整改情况;

3、5做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档等;

3、6负责进行内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;

3、7完成领导交付的其他任务。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计学、会计学等财经、经济类相关专业;

2、具有二年以上集团公司的内部审计或事务所工作经验;

3、熟悉企业会计准则及税法等相关财经法规,了解企业内部控制,掌握会计电算化软件,熟悉ERP系统;

4、具有一定的团队管理能力及团队协作能力,具备有效的沟通和人际关系处理能力;

5、具备中级会计或中高级审计职称者优先。

审计主管岗位职责2

职责:

1、协助部门负责人拟定工程审计的具体管理规范,规范工程审计工作流程。

2、负责公司、分(子)公司工程项目管理全过程情况的审查与评价。

3、审核工程项目的经济指标,并根据实际情况及时提交偏离情况汇报、审计建议。

4、协助公司(子分公司、事业部)工程管理部门建立、健全工程管理流程及相关的’内部控制规范,审核与评价工程管理内部控制,监督检查各项工程实施程序是否合规合法。

5、协助部门负责人对工程项目、设备材料招投标事项进行监督检查、与评价,协助有关部门完善招标文件和流程。

6、按时编报工程审计统计报表,定期向部门负责人提交。

7、完成上级交办的其它事务工作。

任职条件:

1、具备良好的道德品质。

2、应具备过硬的业务能力。精通工程招投标、建筑、合同、定额、清单计价、经济、法律等专业知识,还要熟悉并掌握国家和地方有关工程建设管理、核算以及与之相关的法律、法规和规章。

3、具备良好的协调能力。

4、可以适应出差。

5、具有5年或以上工程项目管理或基建审计工作经验;熟悉企业内审,拥有企业工程审计经验者优先;

6、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;

7、具有全国造价员、注册造价工程师或注册建造师等资格者优先考虑。

审计主管岗位职责3

岗位职责:

1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。

2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行,维护集团经济利益,实现集团资产保值增值服务目标。

3、负责审核集团生产运营管理的标准,包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化,是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计,主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。

5、根据中心年度审计工作目标,制定本部门年度审计工作计划,并组织实施,确保审计工作目标和计划的落实。

6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。

7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导,以及自查审计情况的抽查。

8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作,促进审计工作成果转化。

9、列席各级成本类经营管理决策会议。

10、负责结算二审工作。

11、协助审计信息化系统建设及运营管理工作。

12、落实中心领导交办的其他工作。

应聘要求:

1、具有2年以上内部审计、财经、工程等工作经验及管理经验,大型房地产及基础建设行业内部审计、工程施工管理等工作经验。

2、具备内部审计、工程、造价等专业能力,具备煤炭、铁路、火电、高速公路、房地产行业之一或相关基础建设行业业务知识。

3、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

4、可接受到相关项目出差。

审计主管岗位职责4

岗位职责:

1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的.行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

任职资格:

1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

2、注册会计师和审计师(含)优先;

3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;

4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;

6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

7、能适应短期出差。

审计主管岗位职责5

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5.实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的.差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

审计主管岗位职责6

职责:

1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计;

2.负责IT一般控制测试和应用控制测试,运用计算机辅助审计技术,完成部分实质性程序,撰写工作底稿;

3.识别和发现IT风险,诊断信息系统流程、内部控制问题,并提出建议;

4.与项目组其他成员沟通,协助解决项目中出现的问题;

5.沟通测试结果和审计发现,提出整改建议并跟踪整改结果;

6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。

7、部门其他事务。

任职要求:

1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;;

2、6年以上IT审计,至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验;

3、熟悉IT行业及审计流程;

4、优秀的.沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

5、优秀的口头表达和书面表达能力,含专业技术和业务写作技巧;

6、具有中级审计(会计)或以上职称,具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。

审计主管岗位职责7

1.拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4.负责工程预结算审计、决算审计;

5.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的’合规性,工程计价的真实性和准确性;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2.3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4.具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5.学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6.思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

审计主管岗位职责8

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的.合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

5、能适应不定期偶尔出差。

审计主管岗位职责9

职责:

1、拟定公司内部审计相关制度,具体编制年度内部审计工作计划;

2、对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反馈意见,对业务开展过程中的经营风险进行评估和反馈意见;

3、对投资、融资等重大经济活动进行审计监督;

4、对大额资金调动、使用情况及涉及资金安全的内控流程及执行情况进行审计监督;

5、对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督;

6、对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督,提出改进经营管理的建议;

7、对年度财务决算的审计质量进行监督;

学历及专业背景要求:

会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。

任职要求:

1、2年以上企业审计经验;

2、熟练掌握和运用最新审计理论和方法,能够独立进行审计工作并撰写审计报告;

3、具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验;

4、具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。

审计主管岗位职责10

职责:

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

任职条件:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

审计主管岗位职责11

职责:

1、负责对集团各中心及其各业务板块工程项目涉及的招投标、工程签证、认质认价、成本结算等进行审核;

2、负责定期对现场材料、质量、安全、进度等进行检查,并跟踪、督促整改落实,提出合理化意见;

3、根据年度项目开发计划,对项目工程节点、成本费用进行监控,及时提出预警;

4、负责实施工程相关专项审计,编制专项审计计划、审计方案及审计报告;

5、按公司要求,参与其他综合审计或专项审计与调查;

6、协助、配合工程审计经理处理公司工程管理、招标采购管理、成本管理、内控管理工作;

7、负责对集团及各公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈;

8、负责编写、修订、实施工程审计工作管理制度、流程,完善集团内部审计工作制度;

9、负责本部门工程审计资料的’归档;

10、完成分管领导及部门领导、工程审计经理指派的其他工作。

任职要求:

1、工程造价类、工程管理类、审计类或其他相关专业大学本科以上学历,会开车;

2、3年及以上地产工程、成本审计工作经验,能独立开展审计项目,熟悉房地产施工管理、招投标管理、认质认价管理、工程造价管理、材料设备等专业技能,了解房地产开发各环节的风险点以及成本管控措施;

3、熟练使用CAD制图、工程预算等专业软件,熟悉掌握常用办公操作系统;

4、具有较强的分析、沟通、协调、组织、计划与执行能力,具有良好的报告写作能力,有良好的大局观与突出的思维能力,在开展审计工作中有敏锐的侦查能力;

5、责任心强、工作效率高、良好的团队合作精神。

审计主管岗位职责12

岗位职责

1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核;

2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。

3.对公司内部经济合同进行审核;

4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计;

5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计;

6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,发现可能面临的现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议;

7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。

1、全日制本科以上学历,会计学、审计学等相关专业;

2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验,具有会计或审计中级职称,熟悉快速消费品制造业优先;

3.熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;

4.具备良好的逻辑思维及分析能力,良好的.沟通协调能力和较强的文字写作能力。

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:5-7年经验

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