根据《中国工会审计条例》和中华全国总工会《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》(工审会字〔〕2号)的规定,县总工会经审会派出审计组于6月15日至10月20日对各基层工会组织的度工会经费计拨使用情况进行审计。县总工会经审会审计组由县审计、财政、国家税务总局福贡税务局、县总工会等骨干人员组成。审计组将对全县各基层工会度工会经费和帮扶专项资金等进行就地审计的方式审计,重点审计财务收支真实性和合法性、内控制度的健全程度和执行情况。
审计组一行深入六乡一镇,每到一处,审计组要求相关基层工会提供相关台账凭证和资料。认真查看度会计凭证、帐册、财务报告和上一年度的决算报表;度工会经费收支情况;所有银行帐户开户许可证及银行存款对帐单;本级工会制定的财务和内控制度、规定、办法;有关职工工资总额和经费收缴的统计资料;有关工会经费拨款的批复;有关经济活动的协议或合同;工会经费收支决算汇总表以及审计所需的其他资料。
审计组认真听取被审查单位的情况介绍,认真细致审计凭证、账簿、报表、与审计事项有关文件资料,编写审计工作底稿,集中整理、归纳审计工作底稿后统一意见,与被审单位初步交换意见,形成审计报告初稿,征求被审计单位意见,修改审计报告报经审会,由经审会出审计意见书,形成审计资料归档。